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浦北县人民法院2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明
作者:吕业军 发布时间:2015年04月24日 17:35 文章出处:

附件1

浦北县人民法院2015年部门预算及“三公”经费预算

和编制说明

第一部分:部门概况

一、浦北县人民法院基本情况

(一)基本职能

浦北县人民法院成立于195418日,担负着浦北县2521平方公里土地、93万人口的各类案件的审理执行工作。我院坚持“党的事业至上、人民利益至上、宪法法律至上”的指导思想,努力践行“为大局服务、为人民司法”的工作主题,队伍建设和审判工作全面发展,取得了显著的成绩,得到上级法院、地方党委、政府和人民群众的一致好评。2004-2014年,先后被最高人民法院授予“全国法院指导人民调解工作先进集体”,“全国法院民商事审判工作先进集体”、“全国法院行政审判工作先进集体”、“全国法院纪检监察先进集体”、“全国法院涉民生案件专项集中执行工作先进集体”,“全区十佳法院”、被自治区高院评为“文明立案窗口”、“全区法院审判监督工作先进单位”、“全区法院刑事审判工作先进集体”、“全区法院民事审判工作先进集体”、“人民满意的法警队”等荣誉称号;张黄、寨圩、北通法庭被评为全区法院“规范化人民法庭”。

(二)机构设置情况

浦北县人民法院设有14个部门和3个人民法庭:立案庭、刑事审判庭、、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、政工科、调研室、办公室、纪检组、监察室、后勤服务中心、司法警察大队、北通法庭、寨圩法庭、张黄法庭。

二、人员构成情况

截止201412月止,浦北县人民法院有法官及其他工作人员91人。其中硕士研究生学历3人,大学本科学历70人,大专学历13人,中专及以下5人。

第二部分:2015年收支预算总表”、“2015年一般公共预算财政拨款支出表”、“2015年一般公共预算财政拨款‘三公’经费预算表”。

2015年收支预算总表

单位:万元

?

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算财政拨款

?

一、一般公共服务

?

 1.经费拨款

1295.8

二、外交

?

 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

52.15

三、国防

?

1)专项收入安排的资金

?

四、公共安全

1380.59

2)行政事业性收费收入安排的资金

?

五、教育

?

3)罚没收入安排的资金

?

六、科学技术

?

4)国有资本经营收入安排的资金

?

七、文化体育与传媒

?

5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

?

八、社会保障和就业

?

6)其他收入安排的资金

?

九、社会保险基金支出

?

二、政府性基金拨款

?

十、医疗卫生

?

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

?

十一、节能环保

?

 1.国有资本经营收入安排的资金

?

十二、城乡社区事务

?

 2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

?

十三、农林水事务

?

 3.教育收费收入安排的资金

?

十四、交通运输

?

 4.其他收入安排的资金

?

十五、资源勘探电力信息等事务

?

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

?

十六、商业服务业等事务

?

 1.事业收入安排的资金

?

十七、金融监管等事务支出

?

 2.经营收入安排的资金

?

十八、地震灾后恢复重建支出

?

 3.其他收入安排的资金

?

十九、援助其他地区支出

?
? ?

二十、国土资源气象等事务

?
? ?

二十一、住房保障支出

?
? ?

二十二、粮油物资储备事务

?
? ?

二十三、预备费

?
? ?

二十四、国债还本付息支出

?
? ?

二十五、其他支出

?
? ?

二十六、转移性支出

?

1347.95

1380.59

五、上年结余收入

32.64

二十六、结转下年

?

 1.一般公共预算财政拨款结转

32.64

 1.一般公共服务

?

 2.政府性基金结转

?

 2.外交

?

 3.历年净结余可安排的资金

?

 3.国防

?

其中:公共财政预算拨款净结余

?

 4.公共安全

?

政府性基金拨款净结余

?

 5.教育

?

其他净结余

?

 6.科学技术

?

 4.其他结转

?

 7.文化体育与传媒

?
? ?

 8.社会保障和就业

?
? ?

 9.社会保险基金支出

?
? ?

 10.医疗卫生

?
? ?

 11.节能环保

?
? ?

 12.城乡社区事务

?
? ?

 13.农林水事务

?
? ?

 14.交通运输

?
? ?

 15.资源勘探电力信息等事务

?
? ?

 16.商业服务业等事务

?
? ?

 17.金融监管等事务支出

?
? ?

 18.地震灾后恢复重建支出

?
? ?

 19.援助其他地区支出

?
? ?

 20.国土资源气象等事务

?
? ?

 21.住房保障支出

?
? ?

 22.粮油物资储备事务

?
? ?

 23.预备费

?
? ?

 24.国债还本付息支出

?
? ?

 25.其他支出

?
? ?

 26.转移性支出

?

1380.59

支  出  总  计

1380.59

2015年财政拨款支出表(一般公共预算)

? ? ? ? ? ?

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

204

? ?

 公共安全

1380.59

806.32

574.27

?

204

05

?

 法院

1380.59

806.32

574.27

?

204

05

01

 行政运行

806.32

806.32

36

 上年结余16.51

204

05

02

 一般行政管理事务

? ?

455.19

 上年结余3.3

204

05

06

 “两庭”建设

? ?

6.12

 上年结余6.12

204

05

99

 其他法院支出

? ?

76.96

 上年结余6.71

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

单位:万元

项目

本年预算数

合计

148

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

18

3.公务用车费

130

其中:(1)公务用车运行维护费

88

2)公务用车购置

42

第三部分:2015年部门预算、“三公经费”报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明

2015年收入总预算1347.95万元,同比增加205.16万元,增长17.95 %

一般公共预算财政拨款1347.95万元,同比增加205.16万元,增长17.95 %

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

上年结余收入32.64万元,同比减少273.43万元,下降89.34%,其中:公共财政预算拨款结转32.64万元,同比减少273.43万元,下降89.34%;政府性基金结转0万元,同比增加0万元,增长0%;其他结转0万元,同比增加0 万元,增长0 %

(二)支出预算说明

2015年支出总预算1380.59万元,基本支出806.32万元,占支出总预算的58.4%,同比增加94.89万元,增长13.34 %;项目支出574.27万元,占支出总预算的41.6%,同比减少163.16万元,下降22.13%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目1380.59元,占支出总预算100%,同比减少68.27万元,下降4.71%。

2)社会保障和就业类科目159.77万元,占支出总预算  11.57%,同比增加13.24万元,增长9.04%。

3)医疗卫生类科目30.79万元,占支出总预算2.23%,同比增加7.51万元,增长32.26%。

4)住房保障支出类科目23.09万元,占支出总预算1.67%,同比增加4.49万元,增长24.14 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算806.32万元,占支出总预算的58.4%,同比增加94.89万元,增长13.34%

工资福利支出预算394.64万元,占基本支出预算48.94%,同比增加71.31万元,增长22.05%。

商品和服务支出预算192.88万元,占基本支出预算23.92%,同比减少3.19万元,下降1.63%。

对个人和家庭的补助支出预算218.8万元,占基本支出预算27.14%,同比增加26.77万元,增长13.94%。

2)项目支出预算。

项目支出574.27万元,占支出总预算的41.6%,同比减少163.16万元,或下降22.13%

工资福利支出预算36.89万元,占项目支出预算6.42%,同比增加2.56万元,增长7.46%。

商品和服务支出预算296.3万元,占项目支出预算51.6%,同比增加83.7万元,增长39.37%。

“两庭”建设支出预算6.12万元,占项目支出预算1.07%,同比减少293.88万元,下降95.92%。

对个人和家庭的补助支出预算2万元,占项目支出预算0.35%,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出202.96万元,占项目支出预算35.34%,同比增加24.46万元,增长13.7%

诉讼费退费备用金支出30万元,占项目支出预算5.22%,同比增加20万元,增长200%

二、2015年一般公共预算财政拨款支出预算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出预算1380.59万元,其中:基本支出806.32万元,项目支出574.27万元。具体支出预算如下:

行政运行842.32万元,其中:基本支出806.32万元,项目支出36万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2015年预算0万元,同比增加0万元,增长0 %。

(二)公务接待费2015年预算18万元,同比减少7万元,下降28%。

(三)公务用车费2015年预算130万元,同比减少5万元,下降3.7%。其中:

1.公务用车运行维护费2015年预算88万元,同比减少2万元,下降2.22%。根据市公务用车定编管理办公室核定,我院公务用车编制数25辆,实有车辆总数19辆,2015年共安排公务用车运行维护费预算88万元,主要用于执法执勤等公务用车的车辆维修(护)费、车辆加油费、车辆保险费、过路费等。

2.公务用车购置2015年预算42万元,同比减少3万元,下降6.67%。根据工作需要,拟购置执法执勤车3辆。

                          2015315

上一条:浦北县人民法院2014年度部门决算及“三公”经费支出情况和编制说明 下一条:立案预约电话:07778216593,07778218562.

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